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《南京審計學院學報》
關注()【雜志簡介】
《南京審計學院學報》是由南京審計學院主辦的學術期刊,2004年2月正式創刊并公開發行,季刊,刊號為CN32-1724/F,大16開本,112頁。
本刊堅持正確的輿論導向,反映國內外經濟、管理、法學等學科和高等教育研究的前沿動態,為我國的改革開放和教育事業的繁榮服務。選用稿件突出理論與實踐的結合的原則。設置的主要欄目有經濟理論與實踐、金融論壇、審計與會計、財政探索、法學研究、語言與文學、教學改革與教育管理研究等。
2006年起本刊重點打造了特色欄目“金融論壇”,每期圍繞一個金融熱點進行專題研討,為廣大金融研究工作者提供了學術交流的理想陣地,已取得了一定知名度和影響力。
【收錄情況】
國家新聞出版總署收錄 中國期刊網來源刊
【欄目設置】
主要欄目:經濟理論與實踐、財政與金融、會計與審計、企業管理、法學研究、教學研究、高校管理。
雜志優秀目錄參考:
1. 成本費用利用率與地區產業結構升級——基于長三角16個核心城市的統計數據 吳福象,沈浩平,WU Fu-xiang,SHEN Zao-ping
2. 自然災害對經濟增長的影響研究——基于新古典增長理論的視角 許閑,XU Xian
3. 歐盟保險償付能力監管標準Ⅱ框架下的技術準備金估計 張連增,劉怡,ZHANG Lian-zeng,LIU Yi
4. 準金融組織監管機制建設研究 劉志友,孟德鋒,LIU Zhi-you,MENG De-feng
5. 司法會計視角下的公司法人格否認研究 范偉紅,FAN Wei-hong
6. 我國反避稅體系的局限及其立法完善 齊興利,肖波,QI Xing-li,XIAO Bo
7. 碳排放量、碳信息披露質量與企業價值 張巧良,宋文博,譚婧,ZHAN Qiao-liang,SONG Wen-bo,TAN Jing
8. 研發投資決策對管理層持股與股東財富的中介效應研究 徐虹,林鐘高,吳林,XU Hong,LIN Zhong-gao,WU Lin
9. 信息動態
10. 基于會計舞弊的內部控制形式有效性研究 程安林,梁芬蓮,季潔,CHENG An-lin,LIANG Fen-lian,JI Jie
11. 會計準則變遷、盈余管理與注冊會計師鑒證力 龍月娥,張軍,LONG Yue'e,ZHANG Jun
12. 漢英象似性研究的不足與出路 侯廣旭,HOU Guang-xu
13. 審計產生于奴隸社會早期說新證——兼論國家審計產生于國家治理的需要 李孝林,李歆,LI Xiao-lin,LI Xin
內部審計職稱論文:不同公司治理模式內部審計機制
【論文摘要】不同的公司治理模式具有不同的內部審計機制。股權型治理模式和債權型治理模式的內部審計機制在總體治理目標上具有一致性,但在具體內部審計目標、內部審計確立的理論依據、內部審計的組織設置、內部審計重點、內部審計信息傳遞等方面,兩者存在明顯差異。
【論文關鍵詞】公司治理模式,股權型治理,債權型治理,內部審計職稱論文
作為實現公司權利和責任對稱的一種制度安排,公司治理提供了企業內部各項管理活動的環境,客觀上需要借助內部審計實現有效的內部治理,同時,內部審計在企業的風險管理、內部控制和審計監督等方面發揮的作用本身就具有治理的內涵。內部審計與公司治理在理論基礎和總體目標上是一致的,而且內部審計是完善和提高公司治理有效性的重要保證,是實現全面的公司治理的必要途徑。可見.內部審計與公司治理存在相互促進的關系。從公司治理角度來理解,內部審計機制是指為實現內部審計目標而形成的一系列制度安排。內部審計機制的構成要素包括內部審計目標、內部審計組織形式、內部審計信息傳遞等內容。
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